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          1. 出納筆試主觀題

            啊南 1854閱讀 2020.03.09

            【導語】: 小編給大家準備了一些歷年出納筆試常見的主觀題,供大家觀看,相信最新的考核題目就算有所變化,但是相差也不會太遠,畢竟出納面試當中主觀題的分數比重是最高的,提前了解就算遇到了也能夠從容應對。

            出納筆試主觀題5例

            1、什么是出納報告制度?
            答案:出納部門按工作情況、差錯事故等應向本單位領導和上級主管部門寫出報告。工作報告按半年和年度上報。專題(項)報告按規定時間和要求如實上報,發生差錯按審批處理權限及時逐級上報,并按月填報錯款月報表;發生庫款被搶、被盜、火災等重大事故,要立即報告。對構成案件的重大事故,要及時報告司法部門查處。
            2、什么是出納達標上崗制度?
            答案:出納人員上崗前要對其進行思想政治、職業道德教育,進行系統的業務技術培訓,使他們了解本專業的工作任務,基本制度,辦法和各項業務的操作規程,具備一定的業務技能,并明確崗位工作職責,達到上崗人員素質要求。未經培訓或經培訓仍不合格者,不得上崗對外辦理現金收付業務。同時,對在崗人員,也應定期進行培訓、考核,以促進出納人員業務素質和技術水平的不斷提高,適應業務發展需要。
            3、辦理現金出納業務,必須堅持的基本規定是什么?
            答案:
            (1)錢賬分管;先收款后記賬,先記賬后付款。
            (2)雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運。
            (3)現金收付,換人復核。
            (4)凡現金、金銀、有價單證,以及庫房鑰匙、業務公章等重要物品換人經管時,必須辦理交接登記手續。
            (5)及時核對庫存,做到賬款、賬實相符。
            (6)未經業務技術培訓的人員,不得直接對外辦理現金出納業務。
            實行出納柜員制的,按有關規定執行。
            4、信用社出納工作管理的基本內容有哪些?
            答案:農村信用社的出納工作,是一項責任重大,技術性強,要求嚴肅而又認真的一線業務工作,其工作質量的好壞,直接影響到國家資金的安全,人民群眾的利益和信用社的聲譽,也是出納人員政治素質、業務技術素質和出納管理人員管理水平高低的綜合反映,其質量管理的內容主要包括:現金收付質量、現金整點質量、票幣兌換質量、庫房管理質量、現金運送質量、錯款管理指標及庫存占壓管理指標以及反假幣工作要求等方面。
            5、出納工作庫房管理的質量要求是什么?
            答案:出納庫房是集中保管現金、有價證券等貴重物品的專用金庫,凡有庫房的營業單位,必須配備兩名以上忠實可靠、工作責任心強的專(兼)職管庫員,切實做好庫房管理工作,庫房的設置要安全合理,堅固耐用。庫房的管理應達到無火災、無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬、無盜竊,無差錯事故的質量要求。
            無火災。即庫房內不準吸煙、燒火(電)爐,不準存放易燃易爆物品;關庫時,庫內電源要及時關閉,以防止發生火災。
            無霉爛。即庫房內要有良好的通風條件,保持其干燥,如有潮濕等情況要安裝機具或撒放干石灰或其它吸潮物品,以防止庫內款物受潮霉爛。
            無蟲蛀。即庫內要經常噴灑殺蟲劑,并要經常打掃,保持清潔,以防止庫內物品被蟲蛀。
            無鼠咬。即庫內應保持清潔,有滅鼠措施,以防止庫內款物發生鼠咬現象。
            無盜竊。即庫房內外的各種安全設施要經常檢查,發現問題及時排除,切實做好庫房安全保衛工作,以防止庫款被盜。
            無差錯事故。即庫內保管的物品,必須有賬記載,并堅持每日結庫,賬實核對制度,對出入庫款項及物品要辦理嚴密的交接手續,以防止差錯事故的發生。
            出納庫房管理要嚴密,現金、物品擺放要整齊。凡入庫保管的現金、有價證券等都必須有賬簿記載,出入庫時要填制出入庫單。換人經管時,要經領導批準,并監督辦理交接手續?,F金庫房除管庫員外,其他人員未經領導批準不得進入,管庫員必須認真堅持雙人管庫、二人同出同入制度,做到分工明確,互相監督。保證庫內賬款、賬實雙相符。嚴禁挪用庫款和以白條抵庫,凡管庫員私自動用庫款,即以貪污論處,凡領導指使挪用庫款的,應追究領導的責任。

            出納筆試主觀題10例

             1、出納工作管理制度有哪些?
            答案:農村信用合作社的出納制度,實行“統一領導,分級管理”的原則。出納工作應做到手續嚴密,責任分明,制約嚴謹,準確及時,并堅持以下基本制度:
            (1)“四雙”制度;(2)分管制度;(3)復核制度;
            (4)“雙先”制度;(5)登記制度;(6)日清日結制度;
            (7)交接制度;(8)查庫制度;(9)報告制度;
            (10)達標上崗制度;
            2、信用社出納工作的主要任務是什么?
            答案:
            (1)按照國家法令、法規辦理現金(包括人民幣和外幣現金,下同)的收付、整點以及損傷票幣、大小票幣的兌換,代理各種債券的保管、發行與兌付。
            (2)根據市場貨幣流通需要,調劑、調運各種票幣,做好現金供應和回籠工作。
            (3)保管現金、金銀、外幣和有價單證,做好現金、金銀、外幣和有價單證調運的安全保衛工作。
            (4)嚴格庫房管理,確保庫款安全。
            (5)宣傳愛護人民幣,做好反假幣、反破壞人民幣的工作。
            (6)做好現金管理工作,加強核算,減少庫存現金占壓,提高經濟效益。
            (7)加強柜面監督,維護財經紀律,揭露貪污盜竊和各種違法活動。
            3、簡述信用社出納工作“四雙”制度的內容:
            答案:一切現金的收付、保管調運業務,必須堅持“雙人臨柜,雙人管庫,雙人守庫,雙人押運”的基本規定。
            (1)雙人臨柜。堅持一切現金收付業務,必須由兩名或兩名以上的人員辦理。做到互相復核、互相制約,手續嚴密,責任分明。
            (2)雙人管庫。是指所有設置庫房的營業單位,必須選配兩名政治責任心強,業務熟練的正式職工擔任庫房管理工作。做到同進同出,相互監督。
            (3)雙人守庫。是指庫房必須由兩名或兩名以上政治素質好,防范警惕高,防御能力強,對工作高度負責的人員看守。
            (4)雙人押運。是指現金、有價證券的調撥運送,必須由兩名以上專職安全保衛人員共同押運,確保安全。
            “四雙”制度是農村信用社出納部門的一項最基本的制度,是完成出納工作任務的重要保障。各級營業單位無論在何種情況下,都必須認真地貫徹執行。
            4、簡述信用社出納工作分管制度的內容:
            答案:
            (1)錢賬分管。是指錢、賬由會計、出納分開管理,會計管賬不管錢,出納管錢不管賬。凡發生一切現金業務的收付,由會計部門負責記賬,出納部門負責辦理現金及實物的收付、整點和保管。做到互相復核,相互制約,分工明確,互為合作,以達到賬款、賬實相符。
            (2)收付分開。是指經辦出納業務的對外營業單位,都應設置收款和付款崗位,分別辦理現金(實物)收付,不得混淆,做到操作定型,方法固定,有條不紊,確保質量。
            5、什么是出納“雙先”制度?
            答案:即現金(實物)收入,先收款后記賬,現金(實物)付出,先記賬后付款。在辦理業務時,要嚴格順序操作,避免發生差錯。
            (1)現金(實物)收入先收款后記賬。指收入現金(實物)時先由出納部門將現金(實物)收妥后,憑證才能傳遞會計部門憑以記賬。
            (2)現金(實物)付出先記賬后付款。付出現金(實物)時,先由會計部門審查憑證并記賬后,出納部門才能憑以辦理付款。
            6、什么是出納復核制度?
            答案:指一切現金實物的收付和交接及出納各類賬簿的記載,都要換人復核,不得一人辦理。做到職責明確,相互監督,密切協作,準確及時。
            7、什么是出納登記制度?
            答案:
            (1)指辦理現金和實物收付、轉移時,必須逐筆序時記載現金收入、付出日記簿和其他有關的賬簿。及時反映收入或付出的現金(實物)數額和控制憑證的數量,不得延誤。
            (2)券別登記。指辦理現金收付業務時,必須在收付款憑證的背面加蓋券別印章,并登記款項的券別張數和金額。
            8、什么是出納交接制度?
            答案:出納人員因工作變動,現金或有價證券的出入庫、調撥、轉移以及庫房鑰匙、業務公章、槍支彈藥等重要物品換人經管時,都必須辦理交接登記手續,做到當面交接清楚,手續嚴密,記錄在案,有據可查。
            9、什么是出納日清日結制度?
            答案:每日營業終了,出納部門要辦理結賬,核對庫存現金和實物,與會計部門庫存現金和有關科目總賬余額進行核對,保證賬款、賬實相符。
            10、什么是出納查庫制度?
            答案:查庫是指上級領導或有關部門對出納業務、庫存現金、庫房管理進行的定期或不定期的檢查。無論那一級查庫都必須按以下要求進行檢查:
            (1)市地信用合作管理部門每半年要對轄屬縣聯社營業部的業務庫存全面檢查一次。
            (2)縣聯社主任或分管主任每季度要對聯社查庫一次,對所轄營業單位每年至少組織一次全面性的查庫;縣聯社出納管理部門對所屬基層營業單位每季至少查庫一次,并經常檢查督促查庫制度的貫徹落實情況。
            (3)基層信用社主持工作的主任每月要不定期全面查庫一次。
            (4)基層信用社內勤主任或指定人員每月對所轄營業網點(門市、分社、儲蓄所等)要不定期全面查庫一次。

            出納筆試主觀題15例

            1、出納工作柜面收付現金質量要求是什么?
            答案:出納工作人員在辦理日?,F金(實物)收付業務中,要嚴肅認真,精心操作,嚴格按照規程辦事,柜面收付現金(實物)要做到準、快、好。
            “準”就是辦理現金收付工作準確無誤,不出差錯,做到賬款、賬實、賬賬三相符。
            “快”就是工作效率高,做到快收、快付、快點,以減少顧客等候時間和信用社出納部門在人力、物力上的消耗,提高辦事效率。
            “好”就是服務態度好,現金收付質量高。
            2、出納工作票幣整點質量要求是什么?
            答案:整點票幣是出納業務的一項基本工作,現金整點要由二人共同操作,堅持換人復核制度。整點票幣應達到點準、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚五項質量標準要求。
            點準。即對整捆或成把(卷)的現金,整點時要逐張(枚)進行清點,保證點數準確。
            挑凈。即整點過程中要將每把(卷)中的損傷票幣以及夾入的其它券別的票幣按照規定標準挑剔干凈,做到完整券內不夾帶損傷券,損傷券內不夾帶完整券。
            墩齊。即對清點完畢的票幣,扎把時要墩齊,做到下側面和左側面必須整齊,扎把后露頭部分和梯形坡度不超過3毫米。
            捆緊。即對扎把、打捆的票幣要牢固結實,不松勁。硬幣包裝成卷后,封口要按實,一般翻動不散卷。
            蓋章清楚。即對封簽、紙條上的有關印章,必須蓋在指定位置,清晰可辯。
            3、出納工作票幣兌換的要求是什么?
            答案:損傷票幣的兌換,應按照中國人民銀行《殘缺人民幣兌換辦法》結合內部掌握說明辦理。兌換票幣應按收付現金的操作程序辦理。兌換和挑剔收進的損傷票幣,每種券別夠捆者經過復點后作為回籠款逐級交存人民銀行發行庫。
            4、信用社出納工作質量管理的基本要求包括哪些內容?
            答案:
            (1)柜面收付現金質量要求;
            (2)票幣整點質量要求;
            (3)票幣兌換的要求;
            (4)庫房管理的質量要求;
            (5)庫房鑰匙的管理要求;
            (6)現金收付差錯的管理指標;
            (7)庫存現金占用的管理指標;
            (8)現金運送的管理要求;
            (9)反假工作的要求;
            5、信用社庫房鑰匙的管理要求是什么?
            答案:庫房應有正副鑰匙各一套,正鑰匙由內勤主任和管庫員分別掌握使用,庫房鑰匙只能單線交接,不準將庫房鑰匙交由他人代的開、關庫房門,庫房門必須隨啟隨閉?;鶎有庞蒙绲膸旆扛卑谚匙,應由管庫員和內勤主任共同密封簽章后,交縣聯社集中入庫保管。副把鑰匙的交接,要有登記簽收手續,遇特殊情況需啟用時,須經縣聯社領導批準,并會同管庫員及內勤主任啟封,登記動用時間和動用原因。庫房設有密碼字鎖者,開啟密碼記錄亦應按上述辦法管理。如使用密碼字鎖的人員有變動,密碼亦應隨之更換。
            6.出納現金收入的處理程序是怎樣的? 
            答:
            (1)復核現金收款憑證,即復核現金收入的合法性、真實性和準確性。
            (2)當面清點現金。
            (3)開出現金收據,并加蓋“現金收訖”印章和出納人員名章,  
            (4)根據收款憑證登記現金日記賬。如果銷售發貨票上印有“代記賬憑證”字樣,可據以登 記現金日記賬。
            7.現金支票怎么辦理? 
            答: 
             1.出票:客戶根據本單位的情況,簽發現金支票,加蓋預留銀行印鑒。
             2.提示付款:收款人持現金支票到出票人開戶行提示付款,收款人提示付款時,應在現金支票背面“收款人簽章”處簽章,持票人為個人的,還需交驗本人身份證件,并在現金支票背面注明證件名稱、號碼及發證機關。
             3.領取現金。
             4.掛失止付:現金支票喪失,失票人需要掛失止付的,應填寫掛失止付通知書并簽章,掛失止付通知書由銀行提供,同時按標準交費。
            8.出納長短款的原因有哪些? 
            答:
            1.一筆款未收完,又接著收第二筆款,搞亂繳款者的款項。
            2.收款清點完畢,對券別加計總數時不認真復核,發生加錯金額、看錯金額、看錯券別、看錯大數,點錯尾數等查錯。
            3.用機器點完一把鈔票,拿起來捆扎時,沒有看清接鈔臺上是否仍留有人民幣,或人民幣被卷入輸送帶未發現,以至產生一把多,一把少的現象。
            4.未看清憑證上所列的付款金額數,粗心大意,隨手付出  
            9. 三欄式現金日記賬如何登記? 
            答:三欄式現金日記賬的登記方法,是由出納人員根據現金收款憑證和現金付款憑證直接逐日逐筆登記。登記時,應填明業務日期、憑證字號、摘要、對方科目、收入或支出金額。對于從銀行提取現金收入的業務,應根據銀行存款付款憑證登記。每日終了,應及時計算出當 日的收入數、支出數和結余數,與庫存現金實存數核對。
            10. 憑證審核堅持“八審八看”是哪些內容? 
            答: 
            1.審核經濟業務內容,看是否符合財務制度、法律法規和費用開支標準;    
            2.審“抬頭”,看是否與本單位名稱(報賬人姓名)相符;    
            3.審“填制日期”,看是否與報賬日期相近;  
            4.審“用途”,看是否與“發票”或“收據”相關聯;  
            5.審“財務簽章”,看是否與原始憑證企業或單位名稱相符;    
            6.審“金額”,看計算是否正確、完整;    
            7.審“大、小寫”,看大、小寫是否一致; 
            8.審“臉面”,看有無涂改、刮擦、紙貼現象。
            11. 登記現金日記賬的具體要求? 
            答:現金日記賬是各單位重要的經濟檔案之一,為保證賬薄使用的合法性,明確經濟責任,防止舞弊行為,保證賬簿資料的完整和便于查找,各單位在啟用時,首先要按規定內容逐項填寫“賬簿啟用表”和“賬簿目錄表”。在賬簿啟用表中,應寫明單位名稱、賬簿名稱、賬簿編號和啟用日期;在經管人員一欄中寫明經管人員姓名、職別、接管或移交日期,由會計主管人員簽名蓋章,并加蓋單位公章。在一本日記賬中設置有兩個以上現金賬戶的,應在第二頁“賬戶目錄表”中注明各賬戶的名稱和頁碼,以方便登記和查核。
            12. 空頭支票的行政處罰操作流程? 
            答:一﹑調查取證  二﹑告知   三﹑決定   四﹑罰款繳納    五﹑手續費的支付     六﹑資料管理 
            13.開增值稅發票有哪些步驟? 
            答:第一步:發票號碼確認   第二步:填寫購貨方信息    第三步:填寫商品信息    第四步:復核人、收款人的填寫。   第五步:打印發票 14.出納正確的點鈔姿勢? 
            14. 庫存現金期末需核對內容有哪些? 
            答: 
            1. 現金日記賬與現金收付款憑證核對 
            2. 現金日記賬與現金總分類賬的核對 
            3. 現金日記賬與庫存現金的核對 
            15.出納現金管理的目標與方法有哪些? 
            答: 
            1. 現金管理的目標:(1)交易性動機(2)預防性動機(3)投機性動機  
            2.現金管理方法:(1)制度管理   (2)預算管理(3)收支管理 

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